|
|
县审计局“五措施”狠抓“三重一大”决策制度落实
|
时间:2016-07-08 09:17:47 来源: |
本网讯 县审计局“五措施”狠抓“三重一大”集体决策制度落实,促进了权力的规范运行。
厘清权力边界,用权行为严肃规范。局领导班子分工明确,落实了主要领导“三不直接分管”制度。细化规范了重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等具体内容,以清单的形式予以固化,防止个人决策权代替集体决策权,从而规范领导干部的用权行为。
加强民主议事,集体决策科学合理。凡重大审计工作部署、年度审计工作计划、阶段性重点工作、领导班子分工、表彰奖励、干部任用等事项,均坚持民主集中制原则,并建立领导班子成员沟通协商制度,通过单独约谈、专项工作协调会等方式,交换意见、充分酝酿、统一思想;在“三重一大”事项集体研究中,班子其他成员先表态发言,“一把手”作最后表态发言,防止和解决“一把手”先定调、会议讨论不充分、集体决策走过场等倾向性问题,切实增强民主决策实效。
严格工作程序,提干用人有效可信。对拟提拔的岗位人选,先由部门提出拟用人选的资格条件,然后按民主推荐、全面考察、集体讨论、任前公示等程序进行,实现了规范化操作。同时,在招录、选调、借用干部时始终坚持民主、公开、竞争、择优原则,严格执行选人用人相关规定,提高选人用人公信度。
集体民主决策,项目安排公开透明。严格年度预算、决算等重大事项的决策,层层审核报批;严格通过招标程序开展审计信息化建设,依法决定中标单位,做到了公开、公正;严格规范购买审计社会服务,对于审计服务基本费在5万元以上的项目,由领导班子集体会议讨论决定,在局纪检组的监督下从中介库机构二级备选库中随机抽取中介机构,并签订委托合同,对于购买审计服务费超过50万的项目,严格按招标程序执行;严格大宗物资及办公设备采购,对于单项支出在1万元以上(含1万元)的资金款项的支出,提交局党组会讨论研究决定,报县财政局政府采购中心审批同意后实施,并严格执行政府采购程序,做到了程序合法。
完善财务管理,经费支出按标实报。完善机关财务管理制度。财务报销由经办人员签字、分管领导审核、局长审签,大额支出必须经局班子集体研究,每年定期进行财务公开,接受群众监督。严格审计外勤经费管理,审计组在外出执行审计任务期间,外勤经费完全由县审计局自理,除使用被审计单位应提供的必要办公条件如办公场所、市内电话、取证复印、笔墨纸张等一般办公用品外,不得接受被审计单位的生活保障服务;审计中产生的住宿、餐饮及交通费用一律实报实销。(肖龙坤)
|
|
|
|
|